PROVEEDORES
Y ACREEDORES
Se trata de efectuar el alta
y la descripción de los proveedores y acreedores.
Pasos a seguir:
COMPRAS - PROVEEDORES Y ACREEDORES
Podemos
observar en el menú de la ventana de proveedores y acreedores que además de
las opciones comunes explicadas en la operativa
de menús, disponemos de otras opciónes que son Datos y
Procesos.
El menú Datos nos enseña los posibles bloques o ventanas de las cuales
disponemos en la ventana de proveedores / acreedores. Así también nos indica
con una marca en el lado izquierdo de la opción los bloques o las ventanas abiertas
en el momento.
Si alguna de las opciones no dispone de la marca, querrá decir que el bloque
no está abierto, bastará con seleccionarlo en el menú y el bloque se abrirá.
Bloques de la
ventana de Proveedores y Acreedores
1.- Principal
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Código: Código
del proveedor / acreedor |
Nombre: Nombre
del proveedor / acreedor |
Telf.: Teléfonos
de contacto |
F. Alta: Fecha
de alta del proveedor / acreedor |
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2.- Banco
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Entidad
Receptora: Entidad bancaria del proveedor / acreedor |
Entidad
Emisora: Nuestra entidad bancaria |
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3.- Dirección 2
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Datos
sobre una segunda dirección del proveedor / acreedor |
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4.- Notas
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Información
suplementaria sobre el proveedor / acreedor |
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5.- Varios
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Descuentos |
Condiciones
de pago: Tipo pago |
Dto. N:
Descuento Normal |
Dia: Dias
de pago |
Dto. PP: Descuento
a pronto pago |
Retención: Retención
aplicada |
Facturación |
T.R: Tipo
de Retención |
T. Fac: Tipo
de factura |
Contabilidad |
Dir. Fac: Dirección
a imprimir |
Cuenta: Cuenta
contable |
Divisa: Divisa
a aplicar |
Contrapartida:
Contrapartida contable |
Tarifa: Código
tarifa |
Filtros: Información
adicional |
Copias:
Copias de documentos impresos |
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6.- Lista
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Lista resumen sobre
todos los proveedores / acreedores |
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7.- Pendientes de Pago
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Facturas de los
proveedores / acreedores pendientes de pago |
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8.- Estadísticas
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Obtendremos los saldos
estadísticos, de los proveedores y acreedores |
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