PROVEEDORES Y ACREEDORES

Se trata de efectuar el alta y la descripción de los proveedores y acreedores.
Pasos a seguir:
COMPRAS - PROVEEDORES Y ACREEDORES

Datos

Procesos

Podemos observar en el menú de la ventana de proveedores y acreedores que además de las opciones comunes explicadas en la operativa de menús, disponemos de otras opciónes que son Datos y Procesos. 
El menú Datos nos enseña los posibles bloques o ventanas de las cuales disponemos en la ventana de proveedores / acreedores. Así también nos indica con una marca en el lado izquierdo de la opción los bloques o las ventanas abiertas en el momento.
Si alguna de las opciones no dispone de la marca, querrá decir que el bloque no está abierto, bastará con seleccionarlo en el menú y el bloque se abrirá.

Bloques de la ventana de Proveedores y Acreedores

1.- Principal

Principal
Código: Código del proveedor / acreedor
Nombre: Nombre del proveedor / acreedor
Telf.: Teléfonos de contacto
F. Alta: Fecha de alta del proveedor / acreedor

2.- Banco

Banco

Entidad Receptora: Entidad bancaria del proveedor / acreedor
Entidad Emisora: Nuestra entidad bancaria

3.- Dirección 2

Dirección
     Datos sobre una segunda dirección del proveedor / acreedor

4.- Notas

Notas
   Información suplementaria sobre el proveedor / acreedor

5.- Varios

Varios
Descuentos Condiciones de pago: Tipo pago
Dto. N: Descuento Normal Dia: Dias de pago
Dto. PP: Descuento a pronto pago Retención: Retención aplicada
Facturación T.R: Tipo de Retención
T. Fac: Tipo de factura Contabilidad
Dir. Fac: Dirección a imprimir Cuenta: Cuenta contable
Divisa: Divisa a aplicar Contrapartida: Contrapartida contable
Tarifa: Código tarifa
Filtros: Información adicional Copias: Copias de documentos impresos

6.- Lista

Lista
   Lista resumen sobre todos los proveedores / acreedores

7.- Pendientes de Pago

Pendientes
   Facturas de los proveedores / acreedores pendientes de pago 

8.- Estadísticas

Estadísticas
Obtendremos los saldos estadísticos, de los proveedores y acreedores